2. november 2021
Økonomiudvalget
2018-2021
13-19663A
Godkendelse af tekniske budgetomplaceringer mellem politikområder for 3. kvartal 2021resume
Sagen handlede om en oversigt over tekniske og administrative budgetomplaceringer, som administrationen havde foretaget i 3. kvartal 2021 mellem forskellige politikområder i kommunen. Der var tale om omplaceringer uden bevillingsmæssige konsekvenser, altså flytning af budget internt uden at det samlede budget ændres. Indstillingen var at godkende de foretagne omplaceringer, og det blev godkendt.
Indstillet at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 3. kvartal 2021
14. oktober 2021
Byrådet
2018-2021
2 behandlinger
20/39136
Byrådet vedtog budget 2022-2025 ved 2. behandlingenresume
Byrådet behandlede budgettet for 2022-2025 for anden gang, med udgangspunkt i det budgetforlig, der tidligere var indgået. Forvaltningen indstillede blandt andet, at udskrivningsprocenten blev fastsat til 25,8, at grundskyldspromiller og dækningsafgift blev fastholdt uændret, og at de foreslåede takster og driftsbevillinger blev godkendt. Økonomiudvalget anbefalede indstillingen til Byrådet, dog med en reduktion af det samlede anlægsbudget på 12,791 mio. kr. Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Besluttet Økonomiudvalgets indstilling godkendt
14. oktober 2021
Byrådet
2018-2021
2 behandlinger
21/12203
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 godkendt, bevillingsbehov på 168,881 mio. kr.resume
Byrådet behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen med et samlet bevillingsbehov på 168,881 mio. kr., som skulle finansieres af kommunens likvide midler, og at status på budgetaftalen blev taget til efterretning. Byrådet fulgte indstillingen og godkendte den. En stor del af bevillingsbehovet, 65,646 mio. kr., skyldtes udgifter relateret til Covid-19.
Besluttet Godkendt
Nykøbing
14. oktober 2021
Økonomiudvalget og 1 udvalg mere
2018-2021
2 behandlinger
21/18966
Kirkeskatteprocenten for 2022 fastholdt uændret på 1,16 procentresume
Byrådet skulle i forbindelse med budgettet fastsætte kirkeskatteprocenten for 2022. Forvaltningen indstillede, at procenten blev fastsat uændret til 1,16 procent, som aftalt med provstiets koordinationsudvalg. Byrådet fulgte indstillingen og fastsatte kirkeskatten til 1,16 procent for 2022.
Besluttet Godkendt
14. oktober 2021
Økonomiudvalget og 1 udvalg mere
2018-2021
2 behandlinger
21/17850
Lov- og cirkulæreprogram 2021-2025 godkendt med budgetkorrektioner på tværs af udvalgresume
Byrådet skulle godkende udmøntningen af det såkaldte lov- og cirkulæreprogram, som er de budgetmæssige justeringer, kommunen skal foretage, når nye love og regler ændrer på udgifter og indtægter. Forvaltningen indstillede, at korrektionerne for 2021 blev godkendt, og at korrektionerne for 2022-2025 blev indarbejdet som ændringsforslag til det kommende budget. Beløbene fordelte sig på flere udvalg, blandt andet Beskæftigelsesudvalget og Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, og finansieres via en pulje afsat til formålet. Både Økonomiudvalget og Byrådet fulgte indstillingen.
Besluttet Godkendt
4. oktober 2021
Økonomiudvalget og 1 udvalg mere
2018-2021
3 behandlinger
20/39136
Budgetforslag 2022-2025 blev behandlet og godkendt, senere justeret med anlægsreduktionresume
Sagen handlede om budgetforslaget for 2022-2025 i Guldborgsund Kommune, baseret på det budgetforlig byrådet havde indgået. Økonomiudvalget og Byrådet skulle godkende at sende forliget videre til 2. behandling, fastsætte frist for ændringsforslag til 20. september 2021 og godkende de bevillingsmæssige konsekvenser for 2021. Både Økonomiudvalget den 7. september og Byrådet den 16. september godkendte indstillingen. Ved en senere behandling den 4. oktober 2021 anbefalede Økonomiudvalget desuden, at det samlede anlægsbudget blev reduceret med 12,791 mio. kr.
Besluttet Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet. Økonomiudvalget anbefaler, at det samlede anlægsbudget reduceres med -12,791 mio.kr.
4. oktober 2021
Økonomiudvalget
2018-2021
21/12203
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 godkendt, bevillingsbehov på 168,881 mio. kr.resume
Sagen handlede om budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 og status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Direktionen indstillede, at budgetopfølgningen blev godkendt, at det samlede bevillingsbehov på 168,881 mio. kr. blev finansieret af likvide aktiver, og at status på udmøntningen af budgetaftalen blev taget til efterretning. Økonomiudvalget fulgte indstillingen og godkendte den. Af bevillingsbehovet vedrørte 65,646 mio. kr. udgifter relateret til Covid-19, mens Guldborgsund Kommune havde modtaget 9,180 mio. kr. i statslig Covid-19-kompensation.
Besluttet Indstilling godkendt.
Nykøbing
22. september 2021
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget
2018-2021
21/15661
Budgetopfølgning viste behov for 5,2 mio. kr. ekstra til kultur og fritid i 2021resume
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Forvaltningen indstillede, at der blev godkendt bevillingsmæssige konsekvenser på et samlet merforbrug på cirka 4,9 mio. kr., blandt andet på grund af Covid-19-relaterede tab hos GBS-Hallerne, Nykøbing F. Teater og Kulturfabrikken, og at status på budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget godkendte indstillingen, hvilket betød et samlet bevillingsbehov på 5,240 mio. kr. i 2021, som skulle videre til Økonomiudvalget og Byrådet.
Besluttet Godkendt.
Nykøbing
20. september 2021
Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg
2018-2021
20/15150
Budgetopfølgning viste 10 mio. kr. i merforbrug på Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets område i 2021resume
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Forvaltningen indstillede, at bevillingsmæssige konsekvenser blev godkendt, og at status på budgetaftalen blev taget til efterretning. Opfølgningen viste et forventet merforbrug på 10 mio. kr., som skyldtes ekstraordinær rengøring i forbindelse med Covid-19. Udvalget fulgte indstillingen og sendte sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.
Besluttet Godkendt.
20. september 2021
Børn, Familie & Uddannelsesudvalget
2018-2021
21/15661
Budgetopfølgning juli 2021: merforbrug på 5,2 mio. kr. i Børn, Familie og Uddannelse, sendt videreresume
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen med tilhørende bevillingsmæssige konsekvenser blev godkendt, at budgettilpasningsbehovet i 2022 og frem indgik i budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget fulgte indstillingen og sender sagen videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Opfølgningen viste et samlet merforbrug på cirka 5,2 mio. kr., primært drevet af et stort merforbrug på familierådgivningsområdet, mens Børn & Læring forventede mindreforbrug.
Besluttet Indstillingen godkendt. Fraværende: Claus Bakke
25. august 2021
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget
2018-2021
20/33290
Teknisk budgetoplæg 2022-2025 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget godkendtresume
Udvalget behandlede det tekniske budgetoplæg for 2022-2025, som er første skridt i kommunens årlige budgetproces. Forvaltningen lagde op til at godkende 1. udkast til budgetredegørelsen og forslag til takster for 2022 og sende dem videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte begge dele. Milad Rajabi var fraværende ved beslutningen.
Besluttet Godkendt. Fraværende: Milad Rajabi
24. august 2021
Beskæftigelsesudvalget
2018-2021
21/12168
Beskæftigelsesudvalget godkendte 1. udkast til budget og takster for 2022-2025resume
Beskæftigelsesudvalget behandlede det tekniske budgetoplæg for 2022-2025, som er det første udkast til budget og takster på udvalgets områder. Forvaltningen indstillede, at budgetredegørelsen og taksterne blev godkendt og sendt videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen. Materialet viser et budgettilpasningsbehov på 69,265 mio. kr. i 2022, primært på arbejdsmarkedsområdet, men dette indgår ikke i selve budgetoplægget og skal afklares i de videre budgetforhandlinger.
Besluttet Godkendt.
23. august 2021
Børn, Familie & Uddannelsesudvalget
2018-2021
20/33290
Teknisk budgetoplæg 2022-2025 for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget godkendtresume
Udvalget behandlede det tekniske budgetoplæg for 2022-2025, som er et første skridt i det kommunale budgetarbejde. Forvaltningen indstillede, at 1. udkast til budgetredegørelse og forslag til takster for 2022 blev godkendt og sendt videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen. Det tekniske budgetoplæg er ikke det endelige budget, som først fastlægges senere i budgetprocessen.
Besluttet Godkendt.
23. august 2021
Social, Sundhed og Omsorg
2018-2021
12/26348
Teknisk budgetoplæg 2022-2025 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendtresume
Udvalget behandlede det tekniske budgetoplæg for 2022-2025, herunder første udkast til budgetredegørelse og forslag til takster for 2022. Forvaltningen indstillede, at begge dele blev godkendt og sendt videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte oplægget. Der blev samtidig peget på et budgettilpasningsbehov på i alt 37 mio. kr. årligt på udvalgets områder, som ikke indgår i det tekniske budgetoplæg, men er henlagt til de videre budgetforhandlinger.
Besluttet Godkendt.
23. august 2021
Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg
2018-2021
21/12170
Teknisk budgetoplæg 2022-2025 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget godkendtresume
Udvalget behandlede det tekniske budgetoplæg for 2022-2025, herunder 1. udkast til budgetredegørelse og forslag til takster for 2022. Forvaltningen indstillede, at begge dele blev godkendt og sendt videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget godkendte indstillingen. Der er tale om et teknisk oplæg, ikke det endelige budget, som først fastlægges senere i budgetprocessen.
Besluttet Godkendt.
Der søges i hele sagsteksten. Overskrift, sagsnummer, indstilling,
beslutning og selve sagsfremstillingen. En sag, hvor ordet kun står inde i
teksten, ligger nederst, og en sag, der har ordet i overskriften, ligger øverst.
Bilagene er med, men i deres eget lag. De er ni gange så meget tekst
som sagerne selv, og en del af dem er scannet ind og læst maskinelt, så
stavemåden er ikke altid til at stole på. Står søgeordet kun i et bilag, siger
resultatet det, og sagen ligger under alle dem, hvor ordet står i sagen. Selve
bilaget er ikke her: det skal åbnes hos kommunen.
Der søges på ord og ikke på sætninger. Anførselstegn gør, at alle
ordene skal stå i den samme sag, og at sagen vejer tungere, hvis de står ordret
i overskriften eller beslutningen. Står de kun inde i sagsteksten, kan siden
ikke se, om de stod samlet.
Lukkede punkter er ikke med, og heller ikke de faste punkter som
meddelelser, godkendelse af dagsorden og underskriftsark.
Materialet begynder i 2018: før det har kommunen kun lagt ét udvalg ud.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.