11. december 2025
Økonomiudvalget og 1 udvalg mere
2022-2025
2 behandlinger
24-029477
Byrådet frigav 152,7 mio. kr. til anlægsprojekter i budget 2026resume
Sagen handlede om at frigive penge til de anlægsprojekter, der allerede var vedtaget i kommunens budget for 2026-2029. Forvaltningen foreslog, at der blev givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på i alt 152,714 mio. kr., så projekterne kunne komme i gang. Økonomiudvalget anbefalede forslaget videre til Byrådet, som godkendte det. De enkelte projekter skal herefter godkendes i de relevante fagudvalg.
Indstillet at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2026 i overensstemmelse med markeringen i nedenstående oversigt
Besluttet Godkendt.
11. december 2025
Økonomiudvalget og 1 udvalg mere
2022-2025
2 behandlinger
25-001172
Byrådet godkendte kommunens takster og priser for 2026resume
Byrådet skulle godkende et katalog med takster og priser for 2026, som var beregnet ud fra det vedtagne budget. Forvaltningen indstillede, at taksterne blev godkendt. Økonomiudvalget anbefalede indstillingen, og Byrådet godkendte den 11. december 2025. Taksten for egenbetaling på madservice til ældre afventede dog en regulering via finansloven.
Besluttet Godkendt.
10. november 2025
Økonomiudvalget
2022-2025
25-029655
Økonomiudvalget orienteret om afskrivninger over 25.000 kr. i 1. halvår 2025resume
Sagen handlede om afskrivninger over 25.000 kr., som Guldborgsund Kommune og Gældsstyrelsen havde foretaget i perioden 1. januar til 30. juni 2025. Borgerservice havde udarbejdet en liste over disse afskrivninger, som samlet udgjorde 2.387.934,43 kr. Indstillingen var, at Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, og det gjorde udvalget uden yderligere beslutning.
Indstillet at foretagne afskrivninger over 25.000 kr. i perioden 01.01.25 - 30.06.2025 tages til efterretning
Besluttet Taget til efterretning.
10. november 2025
Økonomiudvalget
2022-2025
13-19663A
Godkendt tekniske budgetomplaceringer mellem udvalg for 3. kvartal 2025resume
Økonomiudvalget behandlede en oversigt over tekniske og administrative flytninger af budgetbeløb mellem kommunens udvalg for perioden juli til september 2025. Der var blandt andet tale om at flytte penge fra Økonomiudvalgets administration til blandt andre Socialudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget og Børn og Skoleudvalget. Administrationen indstillede, at omplaceringerne blev godkendt, og det blev de. Sagen havde ifølge sagsfremstillingen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstillet at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 3. kvartal 2025
Besluttet Godkendt.
9. oktober 2025
Økonomiudvalget og 1 udvalg mere
2022-2025
2 behandlinger
24-029477
Byrådet vedtog budget 2026-2029 med skatter og takster uændret, ét ændringsforslag forkastetresume
Byrådet skulle 2. behandle budgettet for 2026-2029, som byggede på en budgetaftale mellem ti partier. Forvaltningen indstillede blandt andet at bruge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, fastholde skatteprocenten på 25,8 % og grundskyldspromillerne på 15,9 og 7,2, samt godkende takster og driftsniveau. Byrådet fulgte indstillingen på disse punkter, mens et ændringsforslag fra Dit Guldborgsund blev forkastet med 1 stemme for og 28 imod. Selve budgetaftalen blev vedtaget med 27 stemmer for og 1 imod (Dit Guldborgsund), mens Enhedslisten hverken stemte for eller imod.
Indstillet at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 12.245,3 mio. kr. anvendes i 2026 (statsgaranti), · at udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8 % (uændret i forhold til 2025), · at grundskyldspromiller fastsættes til 15,9 for parcelhuse…
Besluttet Punkterne 1-5 godkendt. Ændringsforslaget fra Dit Guldborgsund forkastet med 1 stemme for (Dit Guldborgsund) og 28 stemmer imod. Budgetaftalen vedtaget med stemmerne 27 for og 1 imod (Dit Guldborgsund). Enhedslisten stemte hverken for…
9. oktober 2025
Økonomiudvalget og 1 udvalg mere
2022-2025
2 behandlinger
25-021172
Kirkeskatten for 2026 fastholdt uændret på 1,16%resume
Byrådet skulle fastsætte kirkeskatteprocenten for 2026 som led i budgetbehandlingen. Forvaltningen indstillede, at procenten fastholdes uændret på 1,16%, i overensstemmelse med drøftelser med provstiernes koordinationsudvalg. Økonomiudvalget anbefalede indstillingen, og Byrådet godkendte den. De kirkelige kasser forventes ved udgangen af 2025 at have et tilgodehavende på cirka 4,0 mio. kr., som ventes at stige til omkring 9,2 mio. kr. i 2029.
Indstillet at kirkeskatteprocenten for 2026 fastsættes uændret til 1,16%
Besluttet Godkendt.
9. oktober 2025
Økonomiudvalget og 1 udvalg mere
2022-2025
2 behandlinger
25-021872
Byrådet godkendte budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 med bevillingsbehov på 96,1 mio. kr.resume
Sagen handlede om budgetopfølgningen for 2025 og status på udmøntning af budgetaftalen 2025-2028. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen, finansiere det samlede bevillingsbehov på 96,092 mio. kr. af kassen og tage status til efterretning. Byrådet fulgte indstillingen og godkendte den 9. oktober 2025. Særligt Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget stod for store dele af bevillingsbehovet, blandt andet på grund af merudgifter til sygedagpenge, anbringelser og botilbud.
Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagsfremstillingen, · at det samlede bevillingsbehov på 96,092 mio. kr. finansieres af likvide aktiver, · at status på udmøntning af…
Besluttet Godkendt.
Sakskøbing
9. oktober 2025
Økonomiudvalget og 1 udvalg mere
2022-2025
2 behandlinger
25-019743
Byrådet godkendte udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram for 2025 og 2026-2029resume
Sagen handlede om, hvordan kommunen skulle fordele penge, den har modtaget fra staten gennem det såkaldte Lov- og Cirkulæreprogram, som dækker udgifter til nye lovkrav i perioden 2025-2029. Centercheferne havde givet input til, om de enkelte fagområder reelt havde brug for ekstra penge, eller om opgaverne kunne løses inden for de eksisterende budgetter. Forvaltningen indstillede, at udmøntningen for 2025 blev godkendt, og at planen for 2026-2029 blev indarbejdet som ændringsforslag til det kommende budget. Både Økonomiudvalget og Byrådet fulgte indstillingen.
Indstillet at udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet godkendes for budget 2025, · at udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet for perioden 2026-2029 godkendes indarbejdet som ændringsforslag til budget 2026-2029
Besluttet Godkendt.
23. september 2025
Erhverv og Udviklingsudvalget
2022-2025
24-019142
Budgetopfølgning juli 2025 for Erhverv og Udvikling godkendt, budgettet forventes overholdtresume
Erhverv og Udviklingsudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen blev godkendt, at eventuelle budgettilpasninger indgår i kommende budgetforhandlinger, og at status på budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget fulgte alle tre indstillinger. Opfølgningen viser, at udvalgets budget på 28,688 mio. kr. forventes overholdt uden bevillingsbehov i 2025.
Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne · at status på udmøntning af…
Besluttet 1. Godkendt som indstillet. 2. Godkendt som indstillet. 3. Godkendt som indstillet.
17. september 2025
Ældre og Omsorgsudvalget
2022-2025
24-032469
Budgetopfølgning på ældreområdet sendt videre til Byrådet, viser besparelse ikke kan realiseresresume
Ældre og Omsorgsudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen, lade eventuelle budgettilpasningsbehov indgå i budgetforhandlingerne for 2026 og frem, og tage status på budgetaftalen til efterretning. Udvalget anbefalede indstillingerne, så sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Det fremgår, at en besparelse på plejeboligområdet på 10,354 mio. kr. i 2025 og 16,026 mio. kr. årligt fra 2026 ikke kan realiseres som planlagt, og at der derfor er et budgettilpasningsbehov på 16,026 mio. kr. om året fra 2026 til 2029.
Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne · at status på udmøntning af…
Besluttet Udvalget anbefaler indstillingerne.
17. september 2025
Socialudvalget
2022-2025
25-024545
Socialudvalget så på budgettet for 2025 med forventet merforbrug og sendte det videreresume
Socialudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 for socialområdet, familierådgivning og administrationen, samt en status på udmøntningen af budgetaftalen 2025-2028. Forvaltningen lagde op til at godkende de bevillingsmæssige konsekvenser, at eventuelle budgettilpasningsbehov for 2026 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger, og at status på budgetaftalen tages til efterretning. Udvalget anbefalede indstillingerne videre til Økonomiudvalget og Byrådet, som skal træffe den endelige afgørelse. Opgørelsen viste et samlet forventet merforbrug på cirka 43,5 mio. kr. i 2025, især på socialområdets botilbud og familierådgivningens anbringelser.
Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne · at status på udmøntning af…
Besluttet Udvalget anbefaler indstillingerne.
16. september 2025
Teknik, Klima og Miljøudvalget
2022-2025
24-008555
Budgetopfølgning viser merforbrug på 5 mio. kr. hos Teknik, Klima og Miljøudvalget, sendt videre til Byrådetresume
Teknik, Klima og Miljøudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftalen 2025-2028. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen med et bevillingsbehov på 3,45 mio. kr., at eventuelle tilpasningsbehov i 2026 og frem indgik i budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget fulgte indstillingen, men da afgørelsen ligger hos Byrådet, blev sagen sendt videre dertil. Merforbruget skyldtes blandt andet udvidelse af nyttejobindsatsen, øget behov for nødkald og nøglebokse samt en ekstraordinær opgradering af lægehuset i Sakskøbing.
Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne · at status på udmøntning af…
Besluttet Godkendt.
Sakskøbing
16. september 2025
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
2022-2025
25-018000
Budgetopfølgning for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget pr. 31. juli 2025 anbefalet godkendtresume
Udvalget behandlede en opfølgning på sit budget for 2025 samt en status på udmøntningen af budgetaftalen 2025-2028. Opfølgningen viste et samlet forventet bevillingsbehov på 645.000 kroner i 2025, blandt andet på grund af merforbrug hos Nykøbing F. Teater, Borgerservice og Madens Folkemøde, samt et budgettilpasningsbehov på 1,120 mio. kroner årligt fra 2026 og frem. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen blev godkendt, at tilpasningsbehovet indgår i de kommende budgetforhandlinger, og at statussen på budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.
Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne · at status på udmøntning af…
Besluttet Godkendt
Nykøbing
15. september 2025
Beskæftigelsesudvalget
2022-2025
24-011594
Beskæftigelsesudvalget anbefaler budgetopfølgning med 65,8 mio. kr. i merbevilling for 2025resume
Beskæftigelsesudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Forvaltningen lagde op til at godkende opfølgningen, som viste et bevillingsbehov på 65,765 mio. kr. i 2025 og et budgettilpasningsbehov på 94,250 mio. kr. årligt i 2026-2029, samt at tage status på budgetaftalens udmøntning til efterretning. Udvalget anbefalede indstillingerne, så sagen går videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Merforbruget skyldes blandt andet stigende udgifter til sygedagpenge, jobafklaring og udsatte unge samt udgifter til fordrevne fra Ukraine.
Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne · at status på udmøntning af…
Besluttet Udvalget anbefaler indstillingerne.
15. september 2025
Børn og Skoleudvalget
2022-2025
25-018000
Budgetopfølgning for Børn og Skoleudvalget pr. 31. juli 2025 anbefalet videresendtresume
Udvalget behandlede budgetopfølgningen for Børn og Skoleudvalgets område pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Forvaltningen lagde op til at godkende opfølgningen med et bevillingsbehov på 2,232 mio. kr. i 2025, at eventuelle budgettilpasningsbehov i 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne, samt at status på udmøntning af budgetaftalen tages til efterretning. Udvalget fulgte indstillingen, men sagen skal endeligt afgøres i Byrådet.
Indstillet at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen · at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne · at status på udmøntning af…
Besluttet Godkendt.
Eskilstrup
Der søges i hele sagsteksten. Overskrift, sagsnummer, indstilling,
beslutning og selve sagsfremstillingen. En sag, hvor ordet kun står inde i
teksten, ligger nederst, og en sag, der har ordet i overskriften, ligger øverst.
Bilagene er med, men i deres eget lag. De er ni gange så meget tekst
som sagerne selv, og en del af dem er scannet ind og læst maskinelt, så
stavemåden er ikke altid til at stole på. Står søgeordet kun i et bilag, siger
resultatet det, og sagen ligger under alle dem, hvor ordet står i sagen. Selve
bilaget er ikke her: det skal åbnes hos kommunen.
Der søges på ord og ikke på sætninger. Anførselstegn gør, at alle
ordene skal stå i den samme sag, og at sagen vejer tungere, hvis de står ordret
i overskriften eller beslutningen. Står de kun inde i sagsteksten, kan siden
ikke se, om de stod samlet.
Lukkede punkter er ikke med, og heller ikke de faste punkter som
meddelelser, godkendelse af dagsorden og underskriftsark.
Materialet begynder i 2018: før det har kommunen kun lagt ét udvalg ud.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.