15. august 2019
Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg og 2 udvalg mere
2018-2021
3 behandlinger
19/17477
Byrådet godkendte regnskab 2018 og budget 2020 for Lolland-Falster Airportresume
Sagen handlede om regnskabet for 2018 og budgettet for 2020 for Lolland-Falster Airport. Forvaltningen indstillede, at regnskabet blev godkendt, og at Guldborgsund Kommunes andel af driftsbidraget for 2020 blev sat til 673.000 kroner. Både udvalg og byråd fulgte indstillingen, så regnskabet og budgettet blev godkendt. Regnskabet for 2018 endte med et lille overskud på 8.246 kroner efter modregning af overført underskud, og budgetstigningen skyldtes blandt andet øgede udgifter til afløsning.
Besluttet Godkendt
15. august 2019
Økonomiudvalget og 1 udvalg mere
2018-2021
2 behandlinger
18/7662
Revisionsberetning for 2018-regnskabet og det endelige regnskab blev godkendtresume
Sagen handlede om revisionsberetning nr. 27 fra BDO om kommunens regnskab for 2018. Forvaltningen indstillede, at beretningen og det endelige regnskab for 2018 blev godkendt. Revisionen konkluderede, at regnskabet i alle væsentlige henseender var rigtigt og uden forbehold, men pegede på nogle ikke-rettede fejl, blandt andet at pensionsforpligtelsen stod ca. 45,5 mio. kr. for lavt. Økonomiudvalget anbefalede indstillingen, og Byrådet godkendte den.
Besluttet Godkendt
6. august 2019
Økonomiudvalget
2018-2021
18/43034
Orientering om ændret tidsplan for budget 2020-2023 taget til efterretningresume
Økonomiudvalget blev orienteret om, at tidsplanen for budgetprocessen 2020-2023 var blevet ændret. Baggrunden var, at regeringens økonomiforhandlinger med KL blev forsinket, så kommunernes budgetfrist blev rykket til senest 5. november 2019 i stedet for 15. oktober. Som følge heraf blev Byrådets budgetseminar den 27. august aflyst og erstattet af en ny tidsplan med møder frem til slutningen af oktober. Orienteringen blev taget til efterretning uden en egentlig beslutning.
Besluttet Til efterretning.
6. august 2019
Økonomiudvalget
2018-2021
19/26274
Orientering om afskrivninger over 25.000 kr. i 1. halvår 2019 på i alt 2,7 mio. krresume
Økonomiudvalget fik en oversigt over de afskrivninger over 25.000 kr., som Guldborgsund Kommune og Gældsstyrelsen havde foretaget i perioden 1. januar til 30. juni 2019. De samlede afskrivninger for perioden udgjorde 2.677.952,42 kr. Udvalget tog orienteringen til efterretning, og der blev ikke truffet nogen beslutning i sagen.
Besluttet Til efterretning.
6. august 2019
Økonomiudvalget
2018-2021
18/43034
Økonomiudvalget drøftede anlægsønsker til budget 2020-2023, afsatte 10 mio. kr. til havneudviklingresume
Sagen handlede om ønsker til anlægsbudgettet for 2020-2023, som fagudvalgene havde drøftet og prioriteret hen over foråret. Direktionen indstillede, at Økonomiudvalget drøftede sine egne anlægsønsker på området. Udvalget drøftede sagen og besluttede at afsætte et anlægsønske på 10 mio. kr. til havneudvikling i 2020.
Besluttet Drøftet. Der afsættes et anlægsønske på 10 mio. kr. til Havneudvikling i 2020.
6. august 2019
Økonomiudvalget
2018-2021
13/19663
Godkendte tekniske budgetomplaceringer fra 2. kvartal 2019resume
Sagen handlede om en oversigt over tekniske og administrative budgetomplaceringer, som administrationen havde foretaget i 2. kvartal 2019. Direktionen indstillede, at Økonomiudvalget godkendte disse omplaceringer, som var såkaldte 0-løsninger uden bevillingsmæssige konsekvenser. Økonomiudvalget godkendte indstillingen.
Besluttet Godkendt.
24. juni 2019
Social, Sundhed og Omsorg
2018-2021
19/14752
Udvalg prioriterede anlægsønsker til budget 2020-2023 og ønskede pulje samt fremrykning af Gartnervængetresume
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget skulle prioritere anlægsønsker og afledte driftsudgifter for budgetperioden 2020-2023 til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Forvaltningen indstillede, at udvalget traf beslutning om prioriteringen. Udvalget godkendte prioriteringen som fremlagt i oversigten, og ønskede desuden at der afsættes en strategisk anlægspulje på 5 millioner kroner i 2020 til fremtidige anlægsønsker på omsorgsområdet. Udvalget ønskede også, at anlægsprojektet ved Gartnervænget fremrykkes til opstart i 2020.
Besluttet Godkendt Prioriteringen af anlægsønsker følger oversigten SSO- udvalget ønsker, at der afsættes en strategisk anlægspulje svarende til 5. mio. kr. i B2020, til dækning af fremtidige anlægsønsker på omsorgsområdet. Udvalget ønsker tillige,…
24. juni 2019
Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg
2018-2021
2 behandlinger
19/15312
Udvalget prioriterede anlægsønsker for 2020-2023 til budgettet før videresendelseresume
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget behandlede forslag til anlægsønsker og afledte driftsudgifter for budgetperioden 2020-2023 inden for områderne natur og miljø, park og vej samt ejendomme. Forvaltningen lagde op til, at udvalget skulle prioritere og beslutte anlægsønskerne med henblik på at sende dem videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget besluttede, at anlægslisterne skulle tilrettes med udvalgets bemærkninger og derefter sendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen var først drøftet på et møde i maj, hvorefter den endelige beslutning blev truffet i juni.
Besluttet Anlægslister tilrettes med udvalgets bemærkninger og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
24. juni 2019
Social, Sundhed og Omsorg
2018-2021
19/14752
SSO-udvalget besluttede budgettilpasninger for 11,898 mio. kr. i budget 2020-2023resume
Udvalget skulle tage stilling til, hvordan økonomiske udfordringer i budget 2020-2023 på social-, sundheds- og omsorgsområdet skulle håndteres. Forvaltningen havde lagt et katalog med forskellige besparelsesforslag frem til drøftelse. Udvalget besluttede budgettilpasninger for 8,798 mio. kr. og bad desuden om, at merforbruget på Marie Gruppe skolen blev tilpasset, så merudgiften i 2020 elimineres, hvilket giver yderligere besparelser på ca. 3,1 mio. kr., i alt 11,898 mio. kr. Udvalget ønskede ikke besparelser på aktivitets- og samværstilbud eller på aktivitetstilbud på ældreområdet, og resten af budgettilpasningerne afventer vedtagelsen af budget 2020. Der nedsættes desuden en arbejdsgruppe til at analysere aktivitetstilbud på ældreområdet.
Besluttet Sagen blev drøftet. SSO-udvalget besluttede, at indstille budgettilpasninger svarende til 8.798. mio. kr. Samtidig henstiller SSO Udvalget til, at merforbruget på Marie Gruppe skolen tilpasses således at den forventede merudgift i 2020…
24. juni 2019
Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg
2018-2021
2 behandlinger
19/15312
Udvalget drøftede økonomiske udfordringer i budget 2020-2023, ingen beslutning truffetresume
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget drøftede de økonomiske udfordringer i budget 2020-2023, blandt andet stigende energiudgifter og vedligeholdelsesbehov på kommunens lystbådehavne. Forvaltningen lagde op til, at udvalget skulle prioritere og beslutte, hvordan udfordringerne skulle håndteres. Udvalget traf ikke en egentlig beslutning, men bad om at få udarbejdet en analyse af styringen af energiudgifter, som skulle fremlægges efter sommerferien.
Besluttet Der udarbejdes en analyse af styringen i energiudgifter, som fremlægges efter sommerferien.
24. juni 2019
Social, Sundhed og Omsorg
2018-2021
19/14752
Udvalget besluttede omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2020-2023resume
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget skulle prioritere omprioriteringer af driftsaktiviteter inden for eget budgetområde for perioden 2020-2023, uden at der skulle fremlægges nye driftsønsker. Forvaltningen havde udarbejdet et notat med forslag til omprioriteringer inden for udvalgets politikområder. Indstillingen var, at udvalget skulle prioritere og beslutte omprioriteringen, og det blev godkendt.
Besluttet Godkendt
24. juni 2019
Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg
2018-2021
2 behandlinger
19/15312
Ingen omprioritering af driftsbudget 2020-2023 i Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgetresume
Udvalget skulle drøfte og eventuelt beslutte omprioriteringer af driftsaktiviteter inden for egen budgetramme for 2020-2023. Forvaltningen vurderede, at der ikke var forslag til omprioritering inden for udvalgets budgetrammer. Udvalget besluttede, at der for nuværende ikke foretages omprioriteringer inden for rammen.
Besluttet Der foretages ikke omprioriteringer inden for rammen for nuværende.
20. juni 2019
Byrådet
2018-2021
2 behandlinger
19/13753
Budgetopfølgning marts 2019 taget til efterretning, bevillingsbehov på 15,5 mio. kr.resume
Byrådet behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen og status blev taget til efterretning, mens de bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2020 og frem skulle afvente budgetforhandlingerne. Byrådet godkendte indstillingen. Opfølgningen viste et estimeret bevillingsbehov på 15,493 mio. kr. i 2019, hvor de største udfordringer lå på familierådgivning og det sociale område med merudgifter på henholdsvis cirka 14,2 og 13,4 mio. kr.
Besluttet Godkendt
4. juni 2019
Økonomiudvalget
2018-2021
19/13753
Budgetopfølgning marts 2019 med 15,5 mio. kr. i estimeret bevillingsbehov sendt til Byrådetresume
Økonomiudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen og statusen blev taget til efterretning, mens eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser for 2020 og frem skulle afvente de kommende budgetforhandlinger. Opfølgningen viste et samlet estimeret bevillingsbehov på 15,493 mio. kr. i 2019, blandt andet på grund af merudgifter til anbringelser og køb/salg af pladser på det sociale område. Økonomiudvalget anbefalede indstillingen til Byrådet, så sagen er endnu ikke endeligt afgjort.
Besluttet BESLUTNING PÅ ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2019: FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
15. maj 2019
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget
2018-2021
19/8863
Budgetopfølgning 2019 for Kultur, Fritid og Bosætning sendt videre uden bevillingsbehovresume
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022. Forvaltningen indstillede blandt andet, at opfølgningen blev taget til efterretning, og at eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser for 2020 og frem blev henlagt til de kommende budgetforhandlinger. Udvalget besluttede at sende sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling. Opfølgningen viste et samlet bevillingsbehov på 0 kroner i 2019, dog med et forventet mindreforbrug på 191.000 kroner i Guldborgsund-Hallerne.
Besluttet Fremsendes med anbefaling. Fraværende: Milad Rajabi
Nykøbing
Der søges i hele sagsteksten. Overskrift, sagsnummer, indstilling,
beslutning og selve sagsfremstillingen. En sag, hvor ordet kun står inde i
teksten, ligger nederst, og en sag, der har ordet i overskriften, ligger øverst.
Bilagene er med, men i deres eget lag. De er ni gange så meget tekst
som sagerne selv, og en del af dem er scannet ind og læst maskinelt, så
stavemåden er ikke altid til at stole på. Står søgeordet kun i et bilag, siger
resultatet det, og sagen ligger under alle dem, hvor ordet står i sagen. Selve
bilaget er ikke her: det skal åbnes hos kommunen.
Der søges på ord og ikke på sætninger. Anførselstegn gør, at alle
ordene skal stå i den samme sag, og at sagen vejer tungere, hvis de står ordret
i overskriften eller beslutningen. Står de kun inde i sagsteksten, kan siden
ikke se, om de stod samlet.
Lukkede punkter er ikke med, og heller ikke de faste punkter som
meddelelser, godkendelse af dagsorden og underskriftsark.
Materialet begynder i 2018: før det har kommunen kun lagt ét udvalg ud.
Materialet er hentet fra kommunen 22. september 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.